Faktúra č. 065/26

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 065/26
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.02.2026
  • Celková hodnota: 1 351,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/26
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/26 Objednávame si u Vás Vývoz VVK- 2-krát v hodnote : 1351,59 eur. CSS Dúbrava 00695467 Mesto Snina 00323560 0,00 € 04.02.2026 20.02.2026 Objednávka
Tlačiť