Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 059/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 684,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/23
- Identifikácia objednávky: 22/2023
- Dátum zverejnenia: 21.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
301/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť