Faktúra č. 058/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 058/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.02.2022
  • Celková hodnota: 129,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7/2022
  • Identifikácia objednávky: 67/2022
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
275/22 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 8,59 € 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
Tlačiť