Faktúra č. 057/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 057/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.02.2024
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26/2019
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
192/24 CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 201,00 € 25.04.2024 31.05.2024 Faktúra
Tlačiť