Faktúra č. 053/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 053/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.02.2025
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/25
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/25 Objednávame si u Vás opravu tlačiarne HP + toner v hodnote : 30 eur. CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 0,00 € 04.02.2025 08.02.2025 Objednávka
Tlačiť