Faktúra č. 053/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 053/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.02.2025
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010/25
- Dátum zverejnenia: 28.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010/25 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne HP + toner v hodnote : 30 eur. | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 04.02.2025 | 08.02.2025 | Objednávka |