Faktúra č. 053/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 053/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.02.2022
  • Celková hodnota: 47,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7/2022
  • Identifikácia objednávky: 63/2022
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
249/22 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 701,64 € 23.05.2022 17.06.2022 Faktúra
Tlačiť