Faktúra č. 050/26

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 050/26
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.02.2026
  • Celková hodnota: 883,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3,4/2026
  • Identifikácia objednávky: 63,64/26
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť