Faktúra č. 050/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 050/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 11,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/22
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
200/25 CSS Dúbrava 00695467 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 937,99 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
Tlačiť