Faktúra č. 049/26

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 049/26
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.02.2026
  • Celková hodnota: 1 720,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/26
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
012/26 Objednávame si u Vás : - linex complex... 2 ks,celaskon...6 ks, linex fotre...8 ks,ascorvita.. 7 ks, kaloba ..8 ks, stoptusin ...8 ks,sinupred ...12 ks,linex kaps. ...10 ks, celaskon tab. ..2 ks, stoptusin sir. ...4 ks,mucosolvan .. 15 ks, paralen ..20 ks CSS Dúbrava 00695467 APOTHEKA Stakčín s.r.o. 51172933 0,00 € 06.02.2026 09.02.2026 Objednávka
Tlačiť