Faktúra č. 035/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 035/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.01.2025
  • Celková hodnota: 595,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3,4/2025
  • Identifikácia objednávky: 40,41/25
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
134/25 CSS Dúbrava 00695467 Elektroservis VV 44602731 1 412,82 € 26.03.2025 02.04.2025 Faktúra
Tlačiť