Faktúra č. 032/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 032/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.01.2025
  • Celková hodnota: 200,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2025
  • Identifikácia objednávky: 35/2025
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/2025 Rámcová dohoda CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 Iné 20 398,19 € 06.12.2024 01.01.2025 31.12.2025 18.12.2024 Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
113/25 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Zuzana Valigová 35453761 114,00 € 14.03.2025 27.03.2025 Faktúra
Tlačiť