Faktúra č. 027/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 027/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.01.2025
- Celková hodnota: 1 277,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2024
- Identifikácia objednávky: 006/25
- Dátum zverejnenia: 29.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | Iné | 7 416,50 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
006/25 | Objednávame si u Vás: -indulona...25 ks, -toaletný papier...100 ks, -mydlo toaletné...5 ks, -prachovka...15 ks, -handra...10 ks, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...20 ks, -krezosan...30 ks, -rukavice gumené...20 ks, -prášok na pranie...85,1 kg, -čistiaci | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 20.01.2025 | 23.01.2025 | Objednávka |