Faktúra č. 021/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 021/20
  • Popis fakturovaného plnenia: opr.el.zar./studňa odd.4,../
  • Dátum doručenia: 17.01.2020
  • Celková hodnota: 934,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 5/20
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť