Faktúra č. 018/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 018/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny, CR
  • Dátum doručenia: 16.01.2020
  • Celková hodnota: 77,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2020
  • Identifikácia objednávky: 22/2020
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
096/20 zverejnň.údajov CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 250,96 € 27.02.2020 13.03.2020 Faktúra
020/22 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 26,88 € 14.01.2022 31.01.2022 Faktúra
Tlačiť