Faktúra č. 016/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 016/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.01.2025
  • Celková hodnota: 988,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283/2007
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
001/25 CSS Dúbrava 00695467 Elektroservis VV 44602731 4 095,90 € 28.02.2025 22.03.2025 Faktúra
Tlačiť