Faktúra č. 014/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 014/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.01.2025
  • Celková hodnota: 160,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/25
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/25 Objednávame si u Vás: - súprava CRP testov...1 ks /z ošetrovateľských výkonov/ v celkovej hodnote 160,99 € CSS Dúbrava 00695467 KONEX MEDIK, spol. s r.o. 31713343 0,00 € 13.01.2025 16.01.2025 Objednávka
Tlačiť