Faktúra č. 005/26

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 005/26
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.01.2026
  • Celková hodnota: 116,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
024/26 CSS Dúbrava 00695467 ARETIS s. r. o. 55865411 146,08 € 23.01.2026 16.02.2026 Faktúra
Tlačiť