Faktúra č. 003/26

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 003/26
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.01.2026
  • Celková hodnota: 988,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283/2007
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
039/26 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 52,45 € 04.02.2026 16.02.2026 Faktúra
Tlačiť