Faktúra č. 001/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 001/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.01.2022
  • Celková hodnota: 238,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2022
  • Identifikácia objednávky: 3/2022
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť