Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Dodatok č.6 k zmluve č.47NDOS000320 Dodatok č.6 k zmluve č.47NDOS000320 CSS Dúbrava 00695467 Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s 35937874 Iné 0,00 € 25.04.2024 07.05.2024 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
726/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 154,31 € 15.01.2024 30.01.2024 Faktúra
725/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
724/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 32,34 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
723/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 20,56 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
722/23 CSS Dúbrava 00695467 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 48,00 € 08.01.2024 26.01.2024 Faktúra
721/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 917,66 € 05.01.2024 26.01.2024 Faktúra
720/23 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
719/23 CSS Dúbrava 00695467 Peter Streňo - TVP 44986637 165,00 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
718/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 130,12 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
717/23 CSS Dúbrava 00695467 PAX Košice s.r.o 0093 711,00 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
219/24 CSS Dúbrava 00695467 JANÁK s.r.o 36482501 40,34 € 13.05.2024 18.05.2024 Faktúra
217/24 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 1 321,50 € 10.05.2024 18.05.2024 Faktúra
214/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 30,05 € 09.05.2024 18.05.2024 Faktúra
213/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 11,28 € 09.05.2024 18.05.2024 Faktúra
211/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 93,17 € 07.05.2024 18.05.2024 Faktúra
210/24 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 07.05.2024 16.05.2024 Faktúra
208/24 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 106,60 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
207/24 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY- Stavebniny Stakčín 43778046 96,70 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
205/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 935,33 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »