| 056/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 280,54 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 057/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
230,87 € |
13.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 055/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
652,23 € |
13.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 053/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,06 € |
11.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
205,86 € |
09.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 051/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
803,30 € |
09.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 049/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
1 720,00 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 050/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
883,16 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 012/26 |
Objednávame si u Vás :
- linex complex... 2 ks,celaskon...6 ks, linex fotre...8 ks,ascorvita.. 7 ks, kaloba ..8 ks, stoptusin ...8 ks,sinupred ...12 ks,linex kaps. ...10 ks, celaskon tab. ..2 ks, stoptusin sir. ...4 ks,mucosolvan .. 15 ks, paralen ..20 ks |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 047/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
175,00 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 048/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
552,56 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 045/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
215,09 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 043/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 044/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,04 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 046/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
221,96 € |
05.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 011/26 |
Objednávame si u Vás záručný servis vozidla Toyota Proace Verso AA 761 VI |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
0,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 039/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
52,45 € |
04.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 041/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
986,03 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 010/26 |
Objednávame si u Vás Vývoz VVK- 2-krát
v hodnote : 1351,59 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
0,00 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |