Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
021/26 Objednávame si u Vás: - olej na mazanie reťaze...1 ks, - olej Stihl...5 ks, - filter olejový...1 ks v celkovej hodnote 74,85 € CSS Dúbrava 00695467 VOZAKO s.r.o 52073025 0,00 € 12.03.2026 12.03.2026 Objednávka
018/26 Objednávame si u Vás: - náplň proban PB 33 kg...2 ks v celkovej hodnote 140,00 € CSS Dúbrava 00695467 PP Plyn s. r. o. 56265425 0,00 € 05.03.2026 06.03.2026 Objednávka
12/2026 Dodatok č. 9 k Zmluve č. 47NDOS000320 CSS Dúbrava 00695467 Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s 35937874 Iné 0,00 € 03.03.2026 01.02.2026 03.03.2026 Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
067/26 CSS Dúbrava 00695467 Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby 40900126 1 173,00 € 23.02.2026 27.02.2026 Faktúra
016/26 Objednávame si u Vás: - Razítko Colop ........1 ks - Výroba razítka - štočok ....1 ks v hodnote: 30,69 eur z (OŠ) CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 20.02.2026 26.02.2026 Objednávka
015/26 Objednávame si u Vás: - Seni - vlhčené utierky ......... 170 ks v hodnote: 1173,00 eur z (OŠ) CSS Dúbrava 00695467 Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby 40900126 0,00 € 19.02.2026 26.02.2026 Objednávka
066/26 CSS Dúbrava 00695467 Stores inSPORTline SK, s. r. o. 46259317 369,85 € 19.02.2026 25.02.2026 Faktúra
065/26 CSS Dúbrava 00695467 Mesto Snina 00323560 1 351,59 € 19.02.2026 25.02.2026 Faktúra
060/26 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 916,77 € 18.02.2026 02.03.2026 Faktúra
061/26 CSS Dúbrava 00695467 STREŇO - geodetické práce spol.s.r.o 45353221 384,40 € 18.02.2026 27.02.2026 Faktúra
014/26 Objednávame si u Vás - vonkajší pinpongový stôl in Sport line Outdoor 1000 .... 1 ks / 349,90 € - pinpongový set Joola vivid outdor.... 1 ks/30 € + doprava v hodnote: 399,85 eur z (DÚ) CSS Dúbrava 00695467 Stores inSPORTline SK, s. r. o. 46259317 0,00 € 18.02.2026 20.02.2026 Objednávka
059/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 225,26 € 17.02.2026 25.02.2026 Faktúra
013/26 Objednávame si u Vás: - Elektrický tenderizér HENDI.... 1 ks v celkovej hodnote 861,00 € CSS Dúbrava 00695467 Elektroservis VV 44602731 0,00 € 16.02.2026 06.03.2026 Objednávka
013A/26 Objednávame si u Vás: - QuikRead GO EASY CRP so šp.odber.pomôckou, súprava 50 testov ............. 1 ks v hodnote 596,40 eur z ( OŠ) CSS Dúbrava 00695467 KONEX MEDIK, spol. s r.o. 31713343 0,00 € 16.02.2026 20.02.2026 Objednávka
056/26 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 280,54 € 13.02.2026 25.02.2026 Faktúra
054/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 170,62 € 13.02.2026 25.02.2026 Faktúra
049/26 CSS Dúbrava 00695467 APOTHEKA Stakčín s.r.o. 51172933 1 720,00 € 09.02.2026 25.02.2026 Faktúra
051/26 CSS Dúbrava 00695467 Východoslovenská vodárenska spoločnosť 36570460 803,30 € 09.02.2026 23.02.2026 Faktúra
052/26 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 205,86 € 09.02.2026 23.02.2026 Faktúra
047/26 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 175,00 € 06.02.2026 16.02.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 »