| 149/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
154,51 € |
03.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 151/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
918,07 € |
03.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
60,41 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
43,15 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 148/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
46,74 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 147/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 145/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
857,57 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
Objednávame si u Vás:
- laty 6x2,5-1,6 m...20 ks,
- eternal akrylátový...2 ks,
- korozal čierny...1 ks,
- skrutka M5x60...70 ks,
- matica M5...70 ks,
- podložka M5...70 ks
v celkovej hodnote 48,55 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 042A/25 |
Objednávame si u Vás vymaľovanie priestorov jedálne v zariadení CSS Dúbrava
v hodnote: 913,10 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lukáš Pavlina |
51288371 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 143/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
211,68 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039B/25 |
Objednávame si u Vás:
- hasiaci prístroj P6Te...3 ks,
- hasiaci prístroj V9Ti...2 ks
v celkovej hodnote 262,60 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 140/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 141/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
388,52 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
2 960,00 € |
28.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 139/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
241,23 € |
28.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 137/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
201,84 € |
27.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 008,60 € |
27.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 136/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 734,30 € |
27.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
1 412,82 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |