17/2025 |
Kúpna zmluva |
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o |
54770866 |
Iné |
19 942,00 € |
22.04.2025 |
01.05.2025 |
31.08.2025 |
22.04.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
047/25 |
Objednávame si u Vás:
- Batéria .................... 1 ks
- filter vzduchu FS 120 ....... 3 ks
- cievka AC-25-2............... 3 ks
- diel dolný AC 25-2 .......... 3 ks
- puzdro priechodka AC 25-2.... 6 ks
v hodnote: 182,45 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
0,00 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
045/25 |
Objednávame si u Vás:
- pretlačenie upchatej kanalizácie
v hodnote : 407,25 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Inštalacentrum, s. r. o |
44695292 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
046/25 |
Objednávame si u Vás:
- elektroinštalačné práce - jedáleň
v celkovej hodnote 45,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Štefan Džubera - VIDEOLIFE |
40899306 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
044A/25 |
Objednávame si u Vás Balík porada školenie ekon. zam. pre 2 osoby ubytovanie+ strava
v hodnote: 216 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
168/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
215,90 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
166/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
150,00 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
162/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,94 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
163/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025 |
Kúpna zmluva |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
Iné |
6 396,00 € |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
07.04.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
159/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
161/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
185,81 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
044/25 |
Objednávame si u Vás:
-elektróda...171 ks, -koliesko nábytkové...4 ks,
-UV 3,5x12...100 ks, -UV 3,5x16...100 ks,
-UV 3,5x25...100 ks, -UV 4,5x70...50 ks, -skrutka
M6x50...30 ks, -matica M6...30 ks, - podložka M6...30 ks, -skrutka M8x45...20 ks, -skrutka |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
154/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
517,08 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
153/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
783,33 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
157/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
985,40 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
158/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lukáš Pavlina |
51288371 |
|
913,10 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
155/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
043/25 |
Objednávame si u Vás:
- servisnú kontrolu AED Defibrilátora...1 ks
/z ošetrovateľských úkonov/
v celkovej hodnote 150,00 € z (OŠ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
152/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
262,49 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |