198/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
660,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
199/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
99,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
208/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
205/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
935,33 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
178/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
145,20 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
211/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
93,17 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
599,10 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
217/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 321,50 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
219/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
40,34 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
213/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,28 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
214/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,05 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024 |
Darovacia zmluva |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Život po porážke,n.o |
54741505 |
Iné |
1 600,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Mgr.MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
Dodatok č.6 k zmluve č.47NDOS000320 |
Dodatok č.6 k zmluve č.47NDOS000320 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr.MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
12/2024 |
Kúpna zmluva- palivové drevo |
CSS Dúbrava |
00695467 |
MMG lesné práce s.r.o |
56115326 |
Iné |
25 998,50 € |
10.04.2024 |
|
31.08.2024 |
11.04.2024 |
Mgr.MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
014/24 |
Objednávame si u Vás
pretlačenie upchatej kanalizácie (kuchyňa )
v hodnote : 342,- eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
INŠTALA CENTRUM s. r. o |
44695292 |
|
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
034/24 |
Objednávame si u Vás
- motorový krovinorez Stihl 240 1 ks
v hodnote : 649,- eur ( darovací účet) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PEMAX Peter Maxim |
34833480 |
|
0,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
036/24 |
Objednávame si u Vás :
- Archivná kniha 1 ks
v hodnote : 19,20 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
11636653 |
|
0,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
062/24 |
Objednávame si u Vás :
- Obálka C4 ...........50 ks
- Korektor .............5 ks
- Zošit ................5 ks
- batéria GP ...........5 ks
- batéria panasonic ...30 ks
v hodnote: 30,81 €. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
035/24 |
Objednávame si u Vás :
- Olej Stihl 600ml ............4 ks
- Filter olejový krátky .......1 ks
- Olej na mazanie reťaze 1L ...2 ks
- filter vzduchu ..............1 ks
v hodnote : 90,93 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
0,00 € |
18.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
011/24 |
Objednávame si u Vás :
- Piktogram k HP ..... 6 ks
- bezp.tab. Unikový východ, zákaz fajčiť ....9 ks
- has.prístroj Raima P6 .......2 ks
vč. 012403, 016226
v hodnote: 87,48€ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |