217/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 321,50 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
034/24 |
Objednávame si u Vás
- motorový krovinorez Stihl 240 1 ks
v hodnote : 649,- eur ( darovací účet) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PEMAX Peter Maxim |
34833480 |
|
0,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
124/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PEMAX Peter Maxim |
34833480 |
|
649,00 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
725/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
724/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,34 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
059/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,08 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
058/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
098/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,27 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
099/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
156/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,81 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
157/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
8,50 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
213/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,28 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
214/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,05 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
013/24 |
Objednávame si u Vás:
- tlačiareň multif. Brother DCP-L2512..... 1 ks
- Myš Genius DX 120 ...................... 1 ks
v hodnote : 122,30 €. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
067/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
122,30 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
726/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 154,31 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
071/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 210,28 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
118/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 009,84 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
167/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 154,60 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
004/24 |
Objednávame si u Vás:
- sieťová nabíjačka 1x USB ...... 2 ks
v hodnote : 33,98€ ( z ošetrov. výkonov) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |