075/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
858,60 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
014/24 |
Objednávame si u Vás
pretlačenie upchatej kanalizácie (kuchyňa )
v hodnote : 342,- eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
INŠTALA CENTRUM s. r. o |
44695292 |
|
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
015/24 |
Objednávame si u Vás náplne PB 33 kg... 2 ks
v hodnote : 138,- € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mgr. Pavol Šteňko |
44271204 |
|
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
073/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,69 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
072/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
351,43 € |
19.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
074/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
624,77 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
071/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 210,28 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
069/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,86 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
070/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
734,50 € |
15.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
067/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
122,30 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
068/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,04 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024 |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská distribučná,a.s |
36599361 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Mgr. MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
013/24 |
Objednávame si u Vás:
- tlačiareň multif. Brother DCP-L2512..... 1 ks
- Myš Genius DX 120 ...................... 1 ks
v hodnote : 122,30 €. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
066/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI |
41231082 |
|
810,72 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
012/24 |
Objednávame si u Vás výrobu a dodanie 5 ks váľandy s úložným priestorom
v hodnote : 1500,- € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Geľatič |
33888132 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
065/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
733,77 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
064/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
150,19 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
063/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
299,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
059/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,08 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
058/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |