Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 490/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Jozef Goliaš
  • IČO: 53579771
  • Adresa: Murgašova 249/6, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 490/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 22.10.2025
  • Celková hodnota: 1 649,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 107/2025
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/2025 nákup OOPP pre zamestnancov: zástera pogumovaná tenká - 3ks, zástera pogumovaná hrubá - 5ks, gumené čižmy biele - 2 páry, sandále biele - 7 párov, pracovná mikina - 16ks, pracovné tričko dlhý rukáv - 29ks, pracovná polokošeľa - 44ks, nohavice biele - 14ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 1 649,71 € 17.10.2025 05.11.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom