Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 288/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov - 11ks
- Dátum doručenia: 03.07.2025
- Celková hodnota: 144,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 05/2025
- Dátum zverejnenia: 17.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť