Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 235/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: MASTAF, s.r.o.
  • IČO: 36504068
  • Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 235/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - pena Soudal a flexi lepidlo
  • Dátum doručenia: 30.05.2025
  • Celková hodnota: 16,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 039/2025
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
039/2025 nákup materiálu na údržbu: pena Soudal 750ml 1ks flexi lepidlo Sakret 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 16,38 € 15.05.2025 11.06.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom