Faktúra č. DFB/26/0120

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0120
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky na ruky do zásobníka
  • Dátum doručenia: 20.03.2026
  • Celková hodnota: 191,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/26/0052
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/26/0052 Objednávame u Vás: - papierové utierky na ruky do zásobníka - 36 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Peritech, s.r.o. 44894058 191,29 € 17.03.2026 20.03.2026 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť