Faktúra č. DFB/26/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: Prací prostriedok + kanister
  • Dátum doručenia: 11.02.2026
  • Celková hodnota: 1 295,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/26/0018
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/26/0018 Objednávame u Vás: - Havon B1 25 kg - 2 ks, Havon Soft 4 25 kg - 1 ks, Havon U9 60 kg - 1 ks, Havon A3 32 kg - 1 ks, Havon Ultra práškový 18 kg - 2 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Hagleitner Hygiene Slovensko Sk 35840790 1 295,78 € 05.02.2026 10.02.2026 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť