Faktúra č. DFB/25/0768

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0768
  • Popis fakturovaného plnenia: Rukavice, toaletný papier, servítky
  • Dátum doručenia: 22.12.2025
  • Celková hodnota: 666,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2025
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0303
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0303 Objednávame u Vás : - rukavice jednorázové modré - 100 ks, rukavice jednorázové biele - 30 ks, toaletný papier do zásob. 23 cm - 84 ks, servítky biele - 176 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Repros - Magdaléna Kokoruďová 34906231 666,32 € 18.12.2025 22.12.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť