Faktúra č. DFB/25/0634

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0634
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 31.10.2025
  • Celková hodnota: 1 015,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0243
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0243 Objednávame u Vás : Toner Kyocera orig. 1ks Toner 963 XL čierny orig. / sady/ 2ks Toner 067 H farebný repas. / sady / 2ks Toner 067 H čierny repas. 2ks Toner CF 283 repas. 2ks Tonerová náplň žltá EPSON 101 2ks Tonerová náplň čierna EPSON 1 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Axdata, s.r.o. 36508411 1 015,00 € 30.10.2025 10.11.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť