Faktúra č. DFB/25/0627
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0627
- Popis fakturovaného plnenia: Údržbarský materiál
- Dátum doručenia: 29.10.2025
- Celková hodnota: 99,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0241
- Dátum zverejnenia: 31.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0241 | Objednávame u Vás : - tovar podľa priloženej žiadanky na nákup | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Hornbach | 35838949 | 99,25 € | 28.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |