Faktúra č. DFB/25/0484

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0484
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 01.09.2025
  • Celková hodnota: 362,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0186
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0186 Objednávame u Vás : - toner repas. 2612 X - 1 ks - toner Epson 103 farebný - 2 balenia - toner Epson 103 čierny - 7 ks - toner Epson 101 čierny - 2 ks - toner HP 963 farebý - 2 balenia Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Axdata, s.r.o. 36508411 362,00 € 26.08.2025 01.09.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť