Faktúra č. DFB/25/0438
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko Sk
- IČO: 35840790
- Adresa: Diaľničná cesta 27, 90301 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0438
- Popis fakturovaného plnenia: Pracie prostriedky + kanister
- Dátum doručenia: 05.08.2025
- Celková hodnota: 1 051,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2025
- Identifikácia objednávky: OV/25/0161
- Dátum zverejnenia: 08.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/25/0161 | Objednávame u Vás: - Havon E 4/65 kg/- 1 ks, Havon B1/25 kg - 2 ks , Havon A 3 /32 kg/ - 1 ks, Havon Soft 4 /25 kg/ - 1 ks, Havon Ultra práškový 18 kg - 2 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Hagleitner Hygiene Slovensko Sk | 35840790 | 1 051,06 € | 01.08.2025 | 05.08.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |