Faktúra č. DFB/25/0438

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0438
  • Popis fakturovaného plnenia: Pracie prostriedky + kanister
  • Dátum doručenia: 05.08.2025
  • Celková hodnota: 1 051,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2025
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0161
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0161 Objednávame u Vás: - Havon E 4/65 kg/- 1 ks, Havon B1/25 kg - 2 ks , Havon A 3 /32 kg/ - 1 ks, Havon Soft 4 /25 kg/ - 1 ks, Havon Ultra práškový 18 kg - 2 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Hagleitner Hygiene Slovensko Sk 35840790 1 051,06 € 01.08.2025 05.08.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť