Faktúra č. DFB/25/0406

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0406
  • Popis fakturovaného plnenia: Venčeky
  • Dátum doručenia: 21.07.2025
  • Celková hodnota: 231,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0143
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0143 Objednávame u Vás: - potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA 30239991 231,00 € 14.07.2025 22.07.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť