Faktúra č. DFB/25/0403

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0403
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 17.07.2025
  • Celková hodnota: 160,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0145
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0145 Objednávame u Vás: - toner CANON CRG 067H bk- 1 ks - toner CANON CRG 067H C/M/Y - 3 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Axdata, s.r.o. 36508411 160,00 € 16.07.2025 22.07.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť