Faktúra č. DFB/25/0305

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0305
  • Popis fakturovaného plnenia: Servítky
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 200,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0117
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0117 Objednávame u Vás: - papierové obrúsky /servítky biele/ - 308 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 APL plus,s.r.o. 36492604 200,20 € 27.05.2025 02.06.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť