Faktúra č. DFB/25/0129

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0129
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 19.03.2025
  • Celková hodnota: 639,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0040
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0040 Objednávame u Vás : - náku vodoinštalačného materiálu podľa žiadanky na nákup Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 BRAHAMA Market 36483125 639,45 € 07.03.2025 18.03.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť