Faktúra č. DFB/25/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce - prevodové mostíky Magma
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 104,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0038
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0038 Objednávame u Vás : - práce spojené s vytvorením prevodového mostíka - stravné a ďalšie práce súvisiace so spracovaním miezd v mzdovom programe Magma v celkovej sume s DPH 104,55 € Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 104,55 € 06.03.2025 10.03.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť