Faktúra č. DFB/25/0108

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0108
  • Popis fakturovaného plnenia: Utierky do zásobníka
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 98,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0034
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0034 Objednávame u Vás: - papierové utierky skladané Zz - do zásobníka jedno vrstvové - 75 bal Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 APL plus,s.r.o. 36492604 98,25 € 28.02.2025 10.03.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť