Faktúra č. DFB/25/0071
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: APL plus,s.r.o.
- IČO: 36492604
- Adresa: Strojnícka 10, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0071
- Popis fakturovaného plnenia: Servítky
- Dátum doručenia: 26.02.2025
- Celková hodnota: 256,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0023
- Dátum zverejnenia: 03.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/25/0023 | Objednávame u Vás: - papierové obrúsky / servítky biele/ - 396 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | APL plus,s.r.o. | 36492604 | 256,61 € | 18.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |