Faktúra č. DFB/25/0047

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0047
  • Popis fakturovaného plnenia: Pracie prostriedky
  • Dátum doručenia: 11.02.2025
  • Celková hodnota: 742,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0014
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0014 Objednávame u Vás pracie prostriedky : - Havon B1 / 25 kg/ - 2 ks, Havon V8 / 25 kg / - 1 ks, Havon Soft 4 / 25 kg/ - 1 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Hagleitner Hygiene Slovensko Sk 35840790 742,33 € 10.02.2025 11.02.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť