Faktúra č. DFB/24/0783

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0783
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 10.12.2024
  • Celková hodnota: 194,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/24/0269
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/24/0269 Objednávame u Vás: - nákup vodoinštalačného materiálu podľa priloženej žiadanky na nákup. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 BRAHAMA Market 36483125 194,38 € 14.11.2024 19.11.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť