Faktúra č. DFB/24/0621

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0621
  • Popis fakturovaného plnenia: Prezutie letných pneumatík na 4 vozidlách - SD
  • Dátum doručenia: 10.10.2024
  • Celková hodnota: 74,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/24/0207
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/24/0207 Objednávame u Vás: - prezutie letných pneumatík za zimné v počte 4 ks na vozidlách OPEL VIVARO EČV: PO380DC HYUNDAI i 30 EČV: PO725EM Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Štefan Rejta, Biado 41065093 74,00 € 30.09.2024 10.10.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť