Faktúra č. DFB/24/0502

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0502
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 23.08.2024
  • Celková hodnota: 370,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/24/0178
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/24/0178 Objednávame u Vás : toner repas HP cartrigde 067 -čierny - 2 ks, modrý - 2 ks, červený - 2 ks, žltý - 2 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Axdata, s.r.o. 36508411 370,00 € 15.08.2024 19.08.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť