Faktúra č. DFB/24/0495

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0495
  • Popis fakturovaného plnenia: Utierky
  • Dátum doručenia: 15.08.2024
  • Celková hodnota: 279,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/24/0172
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/24/0172 Objednávame u Vás: - papierové utierky na ruky do zásobníka - 54 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Peritech, s.r.o. 44894058 279,94 € 14.08.2024 15.08.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť