Faktúra č. DFB/24/0353

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0353
  • Popis fakturovaného plnenia: Múčniky
  • Dátum doručenia: 19.06.2024
  • Celková hodnota: 478,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/24/0130
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/24/0130 Objednávame u Vás: - potraviny podľa priloženej žiadanky. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen 36019208 478,91 € 18.06.2024 20.06.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
Tlačiť